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審計署公布13家大型企業(yè)審計結(jié)果

2013年05月10日14:27    來源:人民網(wǎng)-財經(jīng)頻道    手機(jī)看新聞

人民網(wǎng)北京5月10日電(記者 曹華)中國審計署今天公布,中國華能集團(tuán)公司等13家大型企業(yè)2011年度財務(wù)收支審計結(jié)果,涉及電力、商貿(mào)、電信、金融、航空運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域,審計資產(chǎn)量達(dá)企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。

審計署當(dāng)日發(fā)布第3至15號公告,重點(diǎn)審計了13家企業(yè)總部和部分所屬企業(yè),包括中國華能集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國五礦集團(tuán)公司、中國移動通信集團(tuán)公司、中國航空集團(tuán)公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、中國出版集團(tuán)公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司以及、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行。

審計署企業(yè)審計司負(fù)責(zé)人魏強(qiáng)對媒體表示,此次審計發(fā)現(xiàn)的問題主要包括:部分企業(yè)財務(wù)管理不規(guī)范,會計核算不準(zhǔn)確,報表編制不完整;部分企業(yè)投資決策和工程項目管理不規(guī)范,部分項目存在論證不充分、程序不合規(guī),個別項目因經(jīng)營決策不當(dāng)造成重大損失;部分企業(yè)對內(nèi)部管理重視不夠,對下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié)。

公告顯示,2008至2011年,中國國電集團(tuán)及17家所屬單位因未按照規(guī)定確認(rèn)收入、合并財務(wù)報表關(guān)聯(lián)交易事項抵銷不充分等問題,4年間合計多計資產(chǎn)0.67億元、多計負(fù)2.53億元、少計利潤1.63億元。

2007年至2011年,中儲糧總公司20家所屬單位存在未及時確認(rèn)輪換費(fèi)用補(bǔ)貼收入、未全額確認(rèn)輪換損耗、未足額計提固定資產(chǎn)折舊等問題,5年間合計造成少計收入11072.32萬元,少計成本費(fèi)用17404.57萬元、多計成本費(fèi)用1963.82萬元,導(dǎo)致多計利潤4368.43萬元,其中2011年多計利潤8209.84萬元。

2008年至2011年,中航集團(tuán)及中國國際航空股份有限公司(以下簡稱國航股份)未制定舊飛機(jī)處置的具體操作管理辦法;部分舊飛機(jī)處置未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估和進(jìn)場交易,且存在逆程序操作等問題,涉及金額10.63億元。

2007年至2011年,國投公司及4家所屬單位存在未確認(rèn)粉煤灰銷售收入、虛列管理費(fèi)用、未按企業(yè)會計準(zhǔn)則編制合并財務(wù)報表等問題,5年間合計多計收入2.83億元,多計成本費(fèi)用2.20億元,導(dǎo)致多計利潤0.63億元,其中2011年多計利潤0.66億元。

截至2011年底,中國商飛公司有2筆銀信合作理財合同(固定收益理財)未計提投資收益3 644.17萬元。共造成少計資產(chǎn)2831.75萬元、少計利潤3644.17萬元,其中2011年少計利潤3644.17萬元。2008年至2011年,所屬上飛公司等兩單位支付外協(xié)費(fèi)取得的票據(jù)不合規(guī),涉及金額8.10億元。

2008年至2011年,中版集團(tuán)及10家所屬單位存在虛列會議費(fèi)18.04萬元、在成本費(fèi)用中列支購物卡支出40.02萬元、在工資總額之外列支職工交通補(bǔ)貼等659.20萬元、應(yīng)繳未繳城鎮(zhèn)土地使用稅等稅款495.10萬元、虛列咨詢費(fèi)80.40萬元調(diào)節(jié)經(jīng)營業(yè)績等問題。

審計署2012年對中國進(jìn)出口銀行(以下簡稱進(jìn)出口銀行)2011年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行了審計,重點(diǎn)審計了總行及所屬北京、上海、深圳、江蘇省、大連、青島、浙江省、黑龍江省、廣東省等9家分行,涉及資產(chǎn)總額10310億元,占全行資產(chǎn)總額的86%。

就整改情況,魏強(qiáng)介紹,截至2013年3月底,相關(guān)企業(yè)已制訂完善規(guī)章制度785項,處理70名責(zé)任人,其中廳局級官員15人。企業(yè)已補(bǔ)繳各項稅款5.37億元,挽回?fù)p失6.22億元。對審計提出的218項審計建議,企業(yè)均已采納。下一步,審計署將繼續(xù)跟蹤、督促企業(yè)整改,并向社會公告。

此外,本次審計查出多起個人重大經(jīng)濟(jì)案件線索,因涉嫌違法違紀(jì),審計署已移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)立案查處。

就2013年企業(yè)審計工作,魏強(qiáng)表示將重點(diǎn)加大對中央經(jīng)濟(jì)政策及宏觀調(diào)控措施落實的審計力度,加大對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中潛在風(fēng)險、突出矛盾的揭示及治理情況分析,并加大查處對重大違法違紀(jì)問題,推動反腐倡廉。

(責(zé)編:曹華、喬雪峰)



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