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出國經(jīng)費超支、政府采購管理不規(guī)范、項目未公開招標……6月24日,審計署發(fā)布審計公告,公布了57個中央部門單位2012年度預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計結果。
同日公布的38起違法違紀案件和事項處理情況顯示,“一把手”職務腐敗問題依然突出。
57個中央部門單位預算執(zhí)行情況顯示
政府采購預算缺乏“硬約束”
審計署24日公布了《中央部門單位2012年度預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計結果》公告。公告顯示,各部門重視預算管理和財務管理,預算約束力增強,但在政府采購、出國會議費方面還存在一些問題。
按照審計法規(guī)定,審計署每年都對中央部門開展預算執(zhí)行和預算草案審計。
從審計情況來看,各部門通過建立預算執(zhí)行進度公示制度和預算核減機制等,增強了預算約束力,并認真整改了以前年度審計發(fā)現(xiàn)的問題。
審計也發(fā)現(xiàn)了一些問題。審計發(fā)現(xiàn),政府采購預算缺乏“硬約束”,公開招標投標、集中采購制度的實施流程、環(huán)節(jié)等方面的規(guī)定還不夠具體、明確,造成規(guī)避集中采購和公開招標等問題不同程度存在。
比如,外交部2012年部本級政府采購管理不規(guī)范。其中未按規(guī)定執(zhí)行政府集中采購程序,自行購買電梯設備、辦公家具等,涉及金額3768.29萬元;未經(jīng)公開招標,直接委托出版社印制有關畫冊和書籍,支付費用287.28萬元;在非定點飯店召開會議18個。民政部2012年部本級政府采購預算金額為25409.7萬元,政府采購計劃金額為19600.01萬元,政府采購計劃與政府采購預算不銜接,差額為5809.69萬元。
另外,審計還發(fā)現(xiàn),中央部門會議管理在規(guī)章制度制定、會議活動舉辦和會議經(jīng)費開支等方面還存在一些問題。
比如,2012年,文化部部本級有43個會議在非定點飯店召開,31個會議超標準列支795.51萬元。2012年,國家信訪局局本級在非定點飯店召開1個會議,支出19.85萬元。
審計指出后,各中央部門高度重視審計整改工作。
其中,外交部在審計前進行了自查,并糾正了部分自查出的問題。對于審計指出的問題,外交部正在積極整改。對以前年度項目結余資金的問題,已調整資金計劃;已對閑置設備采取整改措施;對使用非正版軟件的問題,已制定整改計劃,計劃于2013年全部實現(xiàn)正版化。
民政部在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,民政部逐項研究制定整改措施,并于審計期間迅速整改落實。所屬國家康復輔具研究中心和所屬康復醫(yī)院分別將37萬元、36.78萬元財政資金歸還原渠道;部本級將留存的會議費全部收回;所屬減災中心已收回房租收入100萬元;部本級32項軟件資產(chǎn)已全部補錄入固定資產(chǎn)賬簿;部本級為相關計算機安裝了正版軟件。
信訪局、文化部在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對違規(guī)擴大開支范圍問題,信訪局將著手調整相關賬目和決算報表,今后嚴格按照批復的預算執(zhí)行;對虛列會議費問題,將加強本級會議費管理。文化部對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視,要求相關單位認真按照審計意見進行整改。
38起違法違紀案件已辦結
“一把手”職務腐敗問題仍突出
審計署24日公布了《審計署移送至2013年6月已辦結38起違法違紀案件和事項處理情況》公告。其中包括民航華北地區(qū)管理局原局長黃登科受賄案、建銀國際(中國)有限公司原董事長張傳斌內幕交易案、北京市大興區(qū)人大常委會原副主任李學元受賄案等。案件中發(fā)現(xiàn),“一把手”利用職權謀取私利、參與作案的職務腐敗問題較為突出。
據(jù)介紹,對移送有關部門和單位處理的違法違紀案件和事項,審計署通常定期跟蹤以了解其辦理情況。
審計署2009年在審計中發(fā)現(xiàn),2005年至2008年,中國民用航空華北地區(qū)管理局利用審批航線、調整航班時刻等職權,通過簽訂或議定虛假包機協(xié)議、宣傳促銷協(xié)議、培訓協(xié)議,為有關公司在增加航班,調整航班時刻等方面提供幫助并索取、收受好處費1700多萬元。2009年9月,審計署將此案件線索移送中央紀委監(jiān)察部查處。2010年12月,河北省故城縣人民法院以單位受賄罪、受賄罪判處黃登科有期徒刑13年,剝奪政治權利3年,對同案其他2名責任人也分別作出刑事處罰。
審計署2011年在審計中發(fā)現(xiàn),2010年7月至2011年3月,張傳斌在策劃廈門翔鷺石化公司借殼上市方案過程中,涉嫌利用知悉的內幕信息,通過出讓股權收益權向內部人員輸送巨額利益。2011年9月,審計署將此案件線索移送中央紀委監(jiān)察部查處。2012年10月,北京市第二中級人民法院以內幕交易罪判處張傳斌有期徒刑3年,緩刑4年。
審計署2011年在審計中發(fā)現(xiàn),2004年至2011年,李學元在擔任大興區(qū)建委主任期間,涉嫌利用職權為企業(yè)承攬拆遷業(yè)務等提供便利。2011年9月,審計署將此案件線索移送中央紀委監(jiān)察部查處。2012年12月,北京市第二中級人民法院以受賄罪判處李學元無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。
專家指出,這種利用公權謀取私利、侵蝕公共資源的職務腐敗問題值得警惕。
審計署揭“家丑”
自曝問題金額2000多萬元
審計署24日公布了本部門2012年度預算執(zhí)行和其他財政收支情況檢查結果。檢查發(fā)現(xiàn),預算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額446.87萬元,其他財政收支方面問題金額1957.43萬元。
為健全審計署預算執(zhí)行和其他財政收支情況的外部監(jiān)督機制,審計署商監(jiān)察部同意,委托駐署監(jiān)察局牽頭,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部推薦、審計署聘任的特約審計員和相關專業(yè)人員參加的檢查組,于2013年3月至4月對審計署2012年度部門預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了檢查,重點檢查了審計署本級及所屬京津冀特派辦、沈陽特派辦和國外援貸款項目審計服務中心等3個單位,并對有關事項進行了延伸檢查。
檢查結果表明,審計署本級及所屬單位2012年度預算執(zhí)行和其他財政收支基本符合預算法和相關財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,財務管理和會計處理基本符合會計法和相關的財務會計制度規(guī)定。
但檢查也發(fā)現(xiàn),2012年,審計署本級“計算機及網(wǎng)絡運行維護費”和“審計署派出審計局設備更新購置經(jīng)費”項目支出360.96萬元未編報年度政府采購預算;署本級“辦公樓安防系統(tǒng)改造”項目編制政府采購預算21.6萬元,當年未能執(zhí)行;署本級在軟件開發(fā)尚未完成、有關產(chǎn)品未正式交付使用的情況下,向軟件開發(fā)公司全額支付了合同款131.27萬元,其中提前支付64.31萬元。
檢查還發(fā)現(xiàn),由于現(xiàn)行財政預算撥款未能對執(zhí)行屬地化政策的審計署派駐地方機構的職工醫(yī)療保險費、離退休人員醫(yī)療費等人員經(jīng)費給予保障,為彌補經(jīng)費支出缺口,所屬京津冀辦和沈陽辦用公用經(jīng)費支付了上述人員經(jīng)費支出。
對此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,審計署及相關單位積極采取措施進行整改。審計署辦公廳及相關部門已采取措施,著力提高政府采購預算編制的質量與水平;對所屬單位存在的有關問題,已責成相關單位盡快整改到位,并著手建立健全財務工作考核機制,以進一步加強財務管理工作。
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